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字段 |
说
明 |
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公司 |
1、可以手工录入 2、从上游单据带过来以后,不允许修改。 |
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单据编号 |
1,如果启用了编码规则,按照编码规则的选项“支持修改”“新增显示”来控制 2,如果没有启用编码规则,审核之前是可以修改的 |
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单据日期 |
审核之前可以修改 |
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采购组织 |
1、手工录入 2、由上游单据携带,可以修改 |
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采购组 |
1、手工录入 2、由上游单据携带,可以修改 |
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部门 |
审核之前可以修改 |
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申请人 |
审核前可以修改 |
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币别 |
1、 手工录入 2、 关联生成由源单携带,不可修改 |
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汇率 |
1、 手工录入 2、 关联生成,可修改 |
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申请金额 |
不能编辑,不能修改,由单据体“申请付款金额”动态汇总得到,审核时必须大于0 |
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审批金额 |
不能编辑,不能修改,由单据体“审批金额”动态汇总得到 |
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请款事由 |
审核前可以修改 |
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制单人 |
不能编辑 |
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制单日期 |
不能编辑 |
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修改人 |
不能编辑 |
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修改日期 |
不能编辑 |
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审核人 |
不能编辑 |
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审核日期 |
不能编辑 |
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付款类型 |
1、上游单据为合同或订单,为“预付款” 2、上游单据为应付单,为“采购付款” 3、手工录入 |
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往来类型 |
1、 关联生成时,为上游单据的往来类型 2、 手工录入 |
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往来户编码 |
1、 关联生成时,由上游单据的往来户编码 2、 手工录入 |
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往来户名称 |
由往来户编码带出名称 |
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申请付款金额 |
默认等于该行分录的“未申请付款金额” |
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审批金额 |
默认等于该行分录的“申请付款金额” |
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付款日期 |
当前系统日期 |
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往来户开户银行 |
如果为内部往来户,默认为空,如果为外部往来户,为基础资料供应商或客户的财务资料的银行信息的第一条 |
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往来户银行账号 |
如果为内部往来户,默认为空,且F7调出的是辅助资料“银行账户”信息;如果为外部往来户,则为供应商的财务资料的银行信息的第一条 |
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结算方式 |
1、 关联生成时,可以为上游单据的结算方式 2、 手工录入 |
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备注 |
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物料编码 |
1、 关联生成时,由上游单据携带过来 2、 手工录入 |
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物料名称 |
由物料编码带出名称 |
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费用项目编码 |
1、 关联生成时,由上游单据携带过来 2、手工录入 |
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费用项目名称 |
由费用项目编码带出名称 |
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规格型号 |
由物料带出规格型号 |
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辅助属性 |
由物料带出辅助属性 |
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计量单位 |
由物料带出计量单位 |
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源单币别 |
由上游单据携带过来 |
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源单应付金额 |
由上游单据携带过来 |
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源单已申请付款金额 |
由上游单据携带过来 |
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源单预付未申请付款金额 |
源单应付金额-源单已申请付款金额 |
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源单未申请付款金额 |
源单应付金额-源单已申请付款金额 |
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核心单据类型 |
1,如果上游单据为采购合同,那么为空; 2,如果上游单据为采购订单,那么为采购订单; 3,如果上游单据为应付单,取应付单的核心单据,如没有则为空; |
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核心单据号 |
1,如果上游单据为合同,取合同号; 2,如果上游单据为订单,取采购订单号; 3,如果上游单据为应付单,取应付单的核心单据号,如没有则为空; |
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核心单据行号 |
核心单据对应的行号 |
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累计付款金额 |
由下游付款单付款以后累加反写 |
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未付款金额 |
审批金额—累计付款金额 |
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