FIAP030010付款申请单主要属性说明

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公司

1、可以手工录入

2、从上游单据带过来以后,不允许修改。

单据编号

1,如果启用了编码规则,按照编码规则的选项“支持修改”“新增显示”来控制

2,如果没有启用编码规则,审核之前是可以修改的

单据日期

审核之前可以修改

采购组织

1、手工录入

2、由上游单据携带,可以修改

采购组

1、手工录入

2、由上游单据携带,可以修改

部门

审核之前可以修改

申请人

审核前可以修改

币别

1、   手工录入

2、   关联生成由源单携带,不可修改

汇率

1、   手工录入

2、   关联生成,可修改

申请金额

不能编辑,不能修改,由单据体“申请付款金额”动态汇总得到,审核时必须大于0

审批金额

不能编辑,不能修改,由单据体“审批金额”动态汇总得到

请款事由

审核前可以修改

制单人

不能编辑

制单日期

不能编辑

修改人

不能编辑

修改日期

不能编辑

审核人

不能编辑

审核日期

不能编辑

付款类型

1、上游单据为合同或订单,为“预付款”

2、上游单据为应付单,为“采购付款”

3、手工录入

往来类型

1、   关联生成时,为上游单据的往来类型

2、   手工录入

往来户编码

1、   关联生成时,由上游单据的往来户编码

2、   手工录入

往来户名称

由往来户编码带出名称

申请付款金额

默认等于该行分录的“未申请付款金额”

审批金额

默认等于该行分录的“申请付款金额”

付款日期

当前系统日期

往来户开户银行

如果为内部往来户,默认为空,如果为外部往来户,为基础资料供应商或客户的财务资料的银行信息的第一条

往来户银行账号

如果为内部往来户,默认为空,且F7调出的是辅助资料“银行账户”信息;如果为外部往来户,则为供应商的财务资料的银行信息的第一条

结算方式

1、   关联生成时,可以为上游单据的结算方式

2、   手工录入

备注

 

物料编码

1、   关联生成时,由上游单据携带过来

2、   手工录入

物料名称

由物料编码带出名称

费用项目编码

1、   关联生成时,由上游单据携带过来

2、手工录入

费用项目名称

由费用项目编码带出名称

规格型号

由物料带出规格型号

辅助属性

由物料带出辅助属性

计量单位

由物料带出计量单位

源单币别

由上游单据携带过来

源单应付金额

由上游单据携带过来

源单已申请付款金额

由上游单据携带过来

源单预付未申请付款金额

源单应付金额-源单已申请付款金额

源单未申请付款金额

源单应付金额-源单已申请付款金额

核心单据类型

1,如果上游单据为采购合同,那么为空;

2,如果上游单据为采购订单,那么为采购订单;

3,如果上游单据为应付单,取应付单的核心单据,如没有则为空;

核心单据号

1,如果上游单据为合同,取合同号;

2,如果上游单据为订单,取采购订单号;

3,如果上游单据为应付单,取应付单的核心单据号,如没有则为空;

核心单据行号

核心单据对应的行号

累计付款金额

由下游付款单付款以后累加反写

未付款金额

审批金额—累计付款金额

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