FIGL070040期末结账

在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账。系统的数据处理都是针对于本期的,要进行下一期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一期间。

在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗,进入“期末结账”向导界面,如图:

单击【开始】,系统开始结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间。

月结:对普通会计期间的结账处理为月结,月结改变会计期间。年度年未也可以进行月结,若会计期间设置了调整期,系统会提示是否进入调整期进行业务处理,用户选择是,则进入调整期间,选择否,则自动转入下一年计年度的首个会计期间。年度月结后,调整期的凭证不记录新会计年度的期初数据中。

反月结:对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”时且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”,则当前组织已经上报了当前会计期间任意一张报表时,则当期不能反结账。

年结:专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理,年结后不改变总账的会计期间;可以多次年结;只有年结后,才将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。不管当前期间是新会计年度的哪个期间,均可录入上一会计年度调整期的凭证,凭证审核过账后,通过年结功能更新账表的新会计年度的期初数据。

反年结:对年结的反向操作。反年结以后,才能对调整期的凭证进行反过账的操作;同时,调整期的凭证不再反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。

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